Постановление Гл.администрации г. Магнитогорска от 18.12.1996 N 316-П "О БЮДЖЕТЕ города МАГНИТОГОРСКА на 1997 ГОД"

Архив



ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ города МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 декабря 1996 г. N 316-П



О БЮДЖЕТЕ города МАГНИТОГОРСКА на 1997 ГОД



Руководствуясь Законом Челябинской области "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Челябинской области" от 04.09.95 г. N 06-03 и Законом Челябинской области "Об областном бюджете на 1997 год" постановляю:

1. Утвердить бюджет города на 1997 год по расходам в сумме 1 084 950 млн. рублей и по доходам в сумме 1084950 млн. рублей.

2. Установить, что доходы бюджета города на 1997 год формируются за счет части налога на прибыль предприятий, отчислений от подоходного налога с физических лиц, налога на имущество предприятий, земельного налога, налога на содержание жилфонда и объектов социально-культурной сферы, сборов на нужды образовательных учреждений, других налогов, сборов, платежей, зачисляемых в бюджет города в соответствии с Законами Российской Федерации, Законом Челябинской области об областном бюджете и настоящим постановлением.

3. Учесть в бюджете города на 1997 год поступления доходов по основным источникам в следующих размерах:



----T-------------------------------------------------T----------¬
¦ N ¦                                                 ¦ млн.руб. ¦
¦п/п¦                                                 ¦          ¦
+---+-------------------------------------------------+----------+
¦ 1.¦Налог на прибыль (доходы) предприятий и          ¦          ¦
¦   ¦организаций                                      ¦ 176 252  ¦
+---+-------------------------------------------------+----------+
¦ 2.¦Отчисления от подоходного налога с физических лиц¦ 200 000  ¦
+---+-------------------------------------------------+----------+
¦ 3.¦Сбор на нужды образовательных учреждений         ¦  22 218  ¦
+---+-------------------------------------------------+----------+
¦ 4.¦Лицензионный сбор за право реализации спиртных   ¦          ¦
¦   ¦напитков                                         ¦   3 800  ¦
+---+-------------------------------------------------+----------+
¦ 5.¦Прочие лицензионные и регистрационные сборы      ¦   1 500  ¦
+---+-------------------------------------------------+----------+
¦ 6.¦Налог на имущество физических лиц                ¦   1 556  ¦
+---+-------------------------------------------------+----------+
¦ 7.¦Налог на имущество предприятий                   ¦ 193 170  ¦
+---+-------------------------------------------------+----------+
¦ 8.¦Налог на имущество, переходящее в порядке        ¦          ¦
¦   ¦наследования                                     ¦     100  ¦
+---+-------------------------------------------------+----------+
¦ 9.¦Плата за пользование недрами                     ¦   1 500  ¦
+---+-------------------------------------------------+----------+
¦10.¦Плата за воду                                    ¦   1 650  ¦
+---+-------------------------------------------------+----------+
¦11.¦Земельный налог                                  ¦  30 143  ¦
+---+-------------------------------------------------+----------+
¦12.¦Госпошлина                                       ¦   2 253  ¦
+---+-------------------------------------------------+----------+
¦13.¦Налог на содержание жилфонда и объектов          ¦          ¦
¦   ¦социально-культурной сферы                       ¦ 179 919  ¦
+---+-------------------------------------------------+----------+
¦14.¦Налог на рекламу                                 ¦     270  ¦
+---+-------------------------------------------------+----------+
¦15.¦Прочие налоговые платежи                         ¦   4 700  ¦
+---+-------------------------------------------------+----------+
¦16.¦Административные платежи                         ¦     431  ¦
+---+-------------------------------------------------+----------+
¦17.¦Штрафные санкции                                 ¦    1 443 ¦
+---+-------------------------------------------------+----------+
¦18.¦Средства, полученные из вышестоящих бюджетов     ¦  180 005 ¦
+---+-------------------------------------------------+----------+
¦19.¦Перечисления налоговых доходов в целевые фонды   ¦          ¦
¦   ¦ГНИ, ГДНП                                        ¦    7 372 ¦
+---+-------------------------------------------------+----------+
¦20.¦Мобилизация внутренних ресурсов на капитальные   ¦          ¦
¦   ¦вложения                                         ¦  45 706  ¦
+---+-------------------------------------------------+----------+
¦21.¦Дополнительные доходы от взыскания недоимки      ¦  45 706  ¦
L---+-------------------------------------------------+-----------


4. Установить, что в 1997 году средства земельного налога, арендной платы за городские земли в размере 50 % зачисляются в бюджет города и расходуются в соответствии с Законом РФ "О плате на землю" на основании городской "Программы использования в 1997 году средств земельного налога, остающихся в распоряжении города".

При установлении Правительством Российской Федерации повышающих коэффициентов к ставкам земельного налога дополнительно полученные средства от платы на землю направить на финансирование мероприятий в соответствии с Законом РФ "О плате на землю".

5. Применять с января 1997 года тарифы платы за воду, забираемую промышленными предприятиями из водохозяйственных систем, действующих в 1996 году.

6. Утвердить расходы городского бюджета на 1997 год по разделам функциональной классификации в следующих суммах:



----T-------------------------------------------------T----------¬
¦ N ¦                                                 ¦ млн.руб. ¦
¦п/п¦                                                 ¦          ¦
+---+-------------------------------------------------+----------+
¦ 1.¦Государственное управление                       ¦  14 600  ¦
+---+-------------------------------------------------+----------+
¦ 2.¦Правоохранительная деятельность и обеспечение    ¦          ¦
¦   ¦безопасности:                                    ¦          ¦
¦   ¦    органы УВД                                   ¦  12 489  ¦
¦   ¦    медвытрезвители                              ¦   1 800  ¦
¦   ¦    нотариальные конторы                         ¦     150  ¦
+---+-------------------------------------------------+----------+
¦ 3.¦Промышленность:                                  ¦          ¦
¦   ¦    топливная                                    ¦   1 591  ¦
¦   ¦    возмещение убытков по школьному питанию      ¦   1 550  ¦
+---+-------------------------------------------------+----------+
¦ 4.¦Сельское хозяйство:                              ¦          ¦
¦   ¦    содержание ветеринарной сети                 ¦     750  ¦
¦   ¦    расходы на ведение земельного кадастра,      ¦          ¦
¦   ¦    землеустройство, мониторинг земель           ¦   1 200  ¦
+---+-------------------------------------------------+----------+
¦ 5.¦Транспорт:                                       ¦          ¦
¦   ¦    пассажирский автомобильный транспорт         ¦  49 500  ¦
¦   ¦    инспекция по технадзору за содержанием       ¦          ¦
¦   ¦    автотранспорта                               ¦      35  ¦
¦   ¦    горэлектротранспорт                          ¦ 150 265  ¦
+---+-------------------------------------------------+----------+
¦ 6.¦Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе:     ¦ 261 378  ¦
¦   ¦    за счет земельного налога                    ¦  28 943  ¦
¦   ¦    за счет средств, передаваемых из вышестоящих ¦          ¦
¦   ¦    бюджетов                                     ¦ 152 005  ¦
+---+-------------------------------------------------+----------+
¦ 7.¦Образование:                                     ¦          ¦
¦   ¦    учреждения и мероприятия образования         ¦ 205 697  ¦
¦   ¦    организация летнего отдыха детей из          ¦          ¦
¦   ¦    малообеспеченных семей                       ¦   4 500  ¦
+---+-------------------------------------------------+----------+
¦ 8.¦Культура, искусство                              ¦  25 000  ¦
+---+-------------------------------------------------+----------+
¦ 9.¦Средства массовой информации                     ¦     500  ¦
+---+-------------------------------------------------+----------+
¦10.¦Здравоохранение и физическая культура:           ¦          ¦
¦   ¦    здравоохранение                              ¦ 203 949  ¦
¦   ¦    физическая культура                          ¦   8 471  ¦
+---+-------------------------------------------------+----------+
¦11.¦Социальная политика:                             ¦          ¦
¦   ¦    социальное обеспечение                       ¦  15 400  ¦
¦   ¦    программы и мероприятия по социальной        ¦          ¦
¦   ¦    защите населения                             ¦   3 609  ¦
¦   ¦    единое ежемесячное пособие на каждого        ¦          ¦
¦   ¦    ребенка                                      ¦  74 114  ¦
¦   ¦    мероприятия в области молодежной политики    ¦   1 193  ¦
+---+-------------------------------------------------+----------+
¦12.¦Прочие расходы                                   ¦          ¦
¦   ¦    райвоенкоматы                                ¦   1 503  ¦
+---+-------------------------------------------------+----------+
¦13.¦Капитальные вложения за счет мобилизации         ¦          ¦
¦   ¦внутренних ресурсов                              ¦  45 706  ¦
L---+-------------------------------------------------+-----------


Финансирование учреждений и мероприятий осуществлять в меру поступления доходов, а также сверх утвержденных сумм бюджетных ас-сигнований по ним за счет проведения зачетов задолженности с предприятиями - налогоплательщиками по платежам в городской бюджет.

7. Утвердить распределение ассигнований на содержание органов управления (приложение 1), на мероприятия и программы по социальной защите населения (приложение 2).

8. в связи с принимаемыми изменениями и дополнениями к действующим законодательным и нормативным документам Российской Федерации и области по налогообложению и бюджету администрации города вносить соответствующие уточнения в расчетные показатели населения.

9. Установить, что решения об увеличении ассигнований отдельным получателям бюджетных средств принимаются администрацией города при уточнении показателей городского бюджета на 1997 год при наличии источников их финансирования, не приводящих к бюджетному дефициту.

10. Утвердить лимит капитальных вложений на 1997 год за счет мобилизации финансовых ресурсов в городской бюджет в сумме 45 706 млн.рублей.

11. Установить, что в процессе исполнения бюджета на выполнение программы капитального строительства на 1997 год могут направляться дополнительные финансовые ресурсы путем погашения недоимки предприятий по платежам в городской бюджет с помощью взаимозачетов сверх утвержденного лимита капитальных вложений на 1997 год.

12. Установить, что при превышении прогнозируемого объема доходов, установленных настоящим постановлением в связи с превышением уровня инфляции и при выполнении плана по мобилизации внутренних ресурсов администраций города производится индексация расходов, предусмотренных настоящим постановлением.

13. Установить, что мероприятия, осуществляемые за счет налоговых поступлений, имеющих целевую направленность в соответствии с действующим законодательством, финансируются в размерах, определяемых фактическим поступлением соответствующих доходов.

14. Утвердить перечень защищенных статей текущих расходов городского бюджета, подлежащих финансированию в первоочередном порядке (приложение 3).

15. Управлениям, отделам, организациям в двухнедельный срок со дня настоящего постановления представить финансовому управлению на утверждение и включение в роспись бюджета своды расходов на содержание подведомственных учреждений и выполнение программ и мероприятий.

16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на финансовое управление администрации города (Чернова И.А.).



Исполняющий обязанности

Главы администрации

города Магнитогорска

А.А.АЛЯЕВ











Приложение 1

к Постановлению

исполняющего обязанности

Главы администрации

города Магнитогорска

от 18 декабря 1996 г. N 316-П



РАСХОДЫ

НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ВЛАСТИ и УПРАВЛЕНИЯ на 1997 ГОД



(млн. руб.)

----T-------------------------------------T---------T------------¬
¦ N ¦                                     ¦  Всего  ¦   в т.ч.   ¦
¦п/п¦                                     ¦расходов ¦фонд оплаты ¦
¦   ¦                                     ¦         ¦   труда    ¦
+---+-------------------------------------+---------+------------+
¦ 1.¦Городское собрание                   ¦   180   ¦      45    ¦
¦   ¦    из них:                          ¦         ¦            ¦
¦   ¦    аппарат городского собрания      ¦    90   ¦      45    ¦
¦   ¦    расходы, связанные с депутатской ¦         ¦            ¦
¦   ¦    деятельностью                    ¦    60   ¦      -     ¦
¦   ¦    расходы, связанные с проведением ¦         ¦            ¦
¦   ¦    заседаний                        ¦    30   ¦      -     ¦
+---+-------------------------------------+---------+------------+
¦ 2.¦Администрация города                 ¦  6440   ¦    2500    ¦
+---+-------------------------------------+---------+------------+
¦ 3.¦Управление архитектуры и             ¦         ¦            ¦
¦   ¦градостроительства                   ¦   410   ¦     200    ¦
+---+-------------------------------------+---------+------------+
¦ 4.¦Отдел по физической культуре и спорту¦    90   ¦      34    ¦
+---+-------------------------------------+---------+------------+
¦ 5.¦Отдел ветеринарии                    ¦    76   ¦      42    ¦
+---+-------------------------------------+---------+------------+
¦ 6.¦Администрация Орджоникидзевского     ¦         ¦            ¦
¦   ¦района                               ¦  2104   ¦     789    ¦
+---+-------------------------------------+---------+------------+
¦ 7.¦Администрация Правобережного района  ¦  1230   ¦     335    ¦
+---+-------------------------------------+---------+------------+
¦ 8.¦Администрация Ленинского района      ¦  1120   ¦     337    ¦
+---+-------------------------------------+---------+------------+
¦ 9.¦Управление пенсионного обеспечения   ¦         ¦            ¦
¦   ¦Правобережного района                ¦  1020   ¦     458    ¦
+---+-------------------------------------+---------+------------+
¦10.¦Управление пенсионного обеспечения   ¦         ¦            ¦
¦   ¦Ленинского района                    ¦  1070   ¦     495    ¦
+---+-------------------------------------+---------+------------+
¦11.¦Горфинуправление                     ¦   720   ¦      -     ¦
+---+-------------------------------------+---------+------------+
¦   ¦    ИТОГО:                           ¦ 14460   ¦    5235    ¦
+---+-------------------------------------+---------+------------+
¦   ¦Гос. архив                           ¦   140   ¦      96    ¦
+---+-------------------------------------+---------+------------+
¦   ¦    ВСЕГО:                           ¦ 14600   ¦    5331    ¦
L---+-------------------------------------+---------+-------------










Приложение 2

к Постановлению

исполняющего обязанности

Главы администрации

города Магнитогорска

от 18 декабря 1996 г. N 316-П



РАСХОДЫ

НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ

НАСЕЛЕНИЯ на 1997 ГОД



(млн. руб.)

----T-------------------------------------------T----------------¬
¦ N ¦                                           ¦ Всего расходов ¦
¦п/п¦                                           ¦                ¦
+---+-------------------------------------------+----------------+
¦ 1.¦Расходы на выполнение областного закона    ¦                ¦
¦   ¦" О ветеранах "                            ¦      485       ¦
+---+-------------------------------------------+----------------+
¦ 2.¦Расходы на реализацию ФЗ "О погребении"    ¦      514       ¦
+---+-------------------------------------------+----------------+
¦ 3.¦Компенсационные выплаты инвалидам на       ¦                ¦
¦   ¦содержание автотранспорта и транспортное   ¦                ¦
¦   ¦обслуживание                               ¦      636       ¦
+---+-------------------------------------------+----------------+
¦ 4.¦Компенсационные выплаты инвалидам на       ¦                ¦
¦   ¦санаторно-курортное лечение                ¦      474       ¦
+---+-------------------------------------------+----------------+
¦ 5.¦Городской фонд социальной поддержки        ¦                ¦
¦   ¦населения                                  ¦     1500       ¦
+---+-------------------------------------------+----------------+
¦   ¦    ВСЕГО:                                 ¦     3609       ¦
L---+-------------------------------------------+-----------------










Приложение 3

к Постановлению

исполняющего обязанности

Главы администрации

города Магнитогорска

от 18 декабря 1996 г. N 316-П



ПЕРЕЧЕНЬ

ЗАЩИЩЕННЫХ СТАТЕЙ БЮДЖЕТА ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ,

ПОДЛЕЖАЩИХ ФИНАНСИРОВАНИЮ

В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ в 1997 ГОДУ



1. Заработная плата (денежное довольствие) с учетом взносов на социальное страхование и отчислений в государственный фонд занятости населения Российской Федерации.

2. Стипендии.

3. Государственные пособия, другие и компенсационные выплаты населению.

4. Питание.

5. Приобретение медикаментов и перевязочных средств.

6. Приобретение мягкого инвентаря и обмундирования (вещевое имущество).

7. Хозяйственные расходы на аренду, охрану, отопление, освещение помещений.









Региональное законодательство Следующий региональный документ,  правовая интернет библиотека







Разное

Новости